為進(jìn)一步加強對內(nèi)部審計中介機構(gòu)的管理,借助中介機構(gòu)審計優(yōu)勢,促進(jìn)集團(tuán)公司內(nèi)部審計作用發(fā)揮。近日,集團(tuán)公司研究編制并印發(fā)了《內(nèi)部審計中介機構(gòu)選聘管理辦法》和《內(nèi)部審計中介機構(gòu)服務(wù)評價管理辦法》。
兩項制度對內(nèi)部審計中介機構(gòu)的服務(wù)范圍、選聘程序、中介機構(gòu)承擔(dān)的責(zé)任,中介機構(gòu)服務(wù)質(zhì)量評價內(nèi)容、評價組織、評價結(jié)果應(yīng)用進(jìn)行了規(guī)范,為集團(tuán)公司加強對內(nèi)部審計中介機構(gòu)管理提供了依據(jù)。
兩項制度的出臺,進(jìn)一步完善了集團(tuán)公司內(nèi)部審計制度體系,是集團(tuán)公司提高內(nèi)部審計質(zhì)量,強化內(nèi)部審計工作成效的有力舉措。